|
Zmluva |
B0582615
|
Dodatok k zmluve - mobilná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Objednávka |
48/2022
|
Karta na stravné elektronické lístky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
|
|
14.06.2022 |
|
Faktúra |
8668918264
|
Plyn MŠ
|
317,00 |
s DPH |
|
9106576962
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
8668918265
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
557,00 |
s DPH |
|
9106576957
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
1012245129
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ
|
159,45 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
06.06.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
1052228752
|
Elektrická energia ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ vyúčtovanie
|
180,75 |
s DPH |
|
Z202012527_Z
|
14.06.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
3022711054
|
Elektronické stravné lístky
|
9,00 |
s DPH |
50/2022
|
20K226213
|
14.06.2022 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
3022922805
|
Karta na stravné elektronické lístky
|
6,00 |
s DPH |
48/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
221112932
|
ABO - rohože ZŠ, MŠ
|
20,81 |
s DPH |
|
18.5.2017, dodatok č.5
|
16.06.2022 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 5
|
Zmluva o servisnej službe ABO rohože
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mária Šimunová |
riaditeľka |
|
16.06.2022 |
|
Faktúra |
22209150
|
Internet MŠ
|
14,94 |
s DPH |
|
210314
|
06.06.2022 |
|
|
|
Datagram, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
70618231
|
Virtuálna knižnica
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/04/043
|
02.06.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Faktúra |
202208565
|
Manažment školy - ZD Škola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
23/2017
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Objednávka |
49/2022
|
Občerstvenie - koniec školského roka SF
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
Objednávka |
47/2022
|
aSc Agenda Komlet 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mária Šimunová |
riaditeľka |
|
14.06.2022 |
|
Faktúra |
9122002588
|
aSc Agenda Komlet 2023
|
439,00 |
s DPH |
47/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
Objednávka |
46/2022
|
Trávový lem ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
STAVIVO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
Mgr. Mária Šimunová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
Faktúra |
1022060812
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
19/2018
|
ZO/2018A14558-1
|
02.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
Faktúra |
02242022
|
Učebné pomôcky ZŠ VP
|
265,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
Faktúra |
02352022
|
Učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
445,00 |
s DPH |
44/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Pastuchov |
|
|
03.06.2022 |
08.06.2022 |